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【内审之声】内审行动 | 开展审计整改“回头看”,让监督有“回声”,整改见实效

2024-07-28

为推动审计整改“下半篇文章”做深做实,维护审计整改的严肃性和权威性,打通审计监督“最后一公里”,金融集团审计部按照2024年度审计计划开展了审计整改“回头看”专项检查。

一是明确检查重点。审计部梳理了2023年度财务决算审计及2023年度财务专项检查的整改事项,聚焦审计成果的采用、整改方案的执行、整改措施的成效,重点核实整改结果的真实性和完整性,检查相关问题是否彻底整改到位,并对整改措施进行分析评价。

二是形成检查报告。通过对整改佐证资料的收集和分析、整改措施落实情况的跟踪研判和交流回访,查看整改进度是否与报送资料一致,整改目标是否达成,是否存在整改不到位的“欠账”、整改过程中衍生出的“新账”等重点难点问题,深入剖析产生问题的根源,提出针对性和实效性建议,杜绝书面整改情况,最后形成《审计整改意见书》。

三是党委会专题审议。金融集团召开了2024年第23次党委会,审议了《审计整改意见书》,结合检查情况,金融集团党委书记朝鲁对已完成整改事项的成效予以肯定,对尚未完成的整改事项进行“点对点”的指导,提出具体审计整改要求,督促责任单位和部门压紧压实整改责任,将此次检查与规范管理、完善机制有效结合,切实将成果转化为治理效能。

下一步,审计部将下发《审计整改通知书》和整改台账,明确主体责任,持续开展“一对一、点对点”式跟踪督查,进行面对面整改指导,真正将审计整改的落脚点放在推动完善制度和机制体制上,切实将审计成果转化为全面深化改革、促进政策落实、规范权力运行的有力抓手。